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合山市审计局

2019-03-22 08:48     来源:合山市审计局
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合山市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

 

第一条  根据《合山市机构改革方案》和合山市机构改革实施意见精神,制定本规定。

第二条  市审计局是市人民政府工作部门,为正科级。

第三条  市委审计委员会办公室设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会的具体工作,负责研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实市委和市委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划,组织协调审计协作有关事项等。设置市委审计委员会办公室秘书股,负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

第四条  市审计局贯彻落实党中央、自治区党委、来宾市委和合山市委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对国家、自治区、来宾市和合山市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、来宾市和合山市重大政策贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向市人民政府市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查处问题整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市人民政府有关部门、各镇党委和人民政府通报审计情况和结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。包括:

1.国家、自治区、来宾市和合山市有关重大政策措施贯彻落实情况;

2.市本级预算执行情况和其他财政收支,市各机关各部门(含直属机构)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;

3.中央、自治区、来宾市财政转移支付资金;

4.使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;

5.合山市投资和以合山市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;

5.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

6.市国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支;

7.有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;

8.对国际组织和外国政府援助、贷款项目;

9.法律、法规规定的其他事项。

(五)按规定对合山市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成合山市委、市人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

第五条  合山市审计局设下列内设机构:

(一)办公室。负责审计机关日常事务,管理文电、机要、保密、档案、政务公开、新闻宣传、绩效考评等机关日常运转工作,承担财务、会务、督查、公文审核以及重要文稿、信息简报的起草等工作。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工资、干部调训、组织指导审计机关教育培训等工作。负责离退休人员工作。承担与审计有关的地方规范性文件起草和合法性审核工作,承担法治政府建设、审计法治宣传教育、行政复议、行政应诉等工作,负责拟订中长期审计规划和年度审计项目计划,负责跟踪管理审计进度、督促审计整改、审计结果公告、审计成果的研究和利用。负责审计统计和分析,对审计工作相关重要问题进行研究等。审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,负责对审计发现重大违纪违法问题线索的移送协调,指导审计机关审理业务。负责监督、检查内部审计业务质量。指导各单位内部审计工作。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责“金审工程”建设、电子信息审计软件的应用。

(二)综合审计股。组织审计国家、自治区、来宾市和市本级有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和自治区、来宾市转移支付资金。指导财政审计业务。组织审计市国有金融机构和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,组织审计金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。开展相关专项审计调查。指导金融审计业务。组织对党政群团机关及其直属单位年度预算执行和其他财政收支情况的审计,开展相关专项审计调查;统筹和指导行政事业审计业务。根据上级审计机关授权,组织审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,合山市驻外工作经营性机构的财务收支。开展相关专项审计调查。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目,开展相关专项审计调查。指导全市农业农村审计业务。组织审计市国有企业和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。统筹、协调和指导企业审计业务。组织审计市人民政府相关部门、市人民政府管理和其他受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金,开展相关专项审计调查。指导社会保障审计业务。

(三)经济责任审计分局。负责经济责任审计工作和统筹协调和指导。负责组织市委管理干部的经济责任审计工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;开展相关专项审计调查;指导自然资源和生态环境审计业务。负责拟定有关经济责任审计工作规范。综合分析领导干部经济责任审计工作情况,汇总起草领导干部经济责任审计综合报告。承担市经济责任审计工作联席会议办公室日常工作。

第六条  市审计局机关行政编制6名。设局长(市委审计委员会办公室主任)1名,副局长2名。

另核定后勤服务人员控制数1名。

第七条  市审计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条  本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条  本规定自2019年3月22日起施行。

电话:0772-8912450

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