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根据市委统一部署,2025年,审计局对市委办2024年度合山市本级预算执行和决算草案编制情况进行审计,2025年7月8日,市审计局向市委办反馈了审计意见:经审查2024年国库集中支付情况表,筛查发现中国共产党合山市委员会办公室在2024年中使用公务用车运行维护费指标支付司机人员的差旅费用,共计28716元。按照党务公开原则有关要求,现将审计整改情况向社会公开如下:
一、强化政策宣传。市委办进一步加强财务及相关业务人员对财经法律法规、规章制度的学习和培训,不断增强全办法治意识和预算约束观念,全面提升财务管理规范化水平。
二、加强内部建设。市委领导根据审计发现的问题,及时引导办公室相关工作人员深入剖析问题产生根源,提出全面加强内部控制和财务管理方案,要求在财务工作中必须严格执行预算管理和国库集中支付制度,确保所有财政资金支出严格限定在预算批复的用途和范围内,坚决杜绝无预算、超范围支出等行为。
三、完善审批机制。市委办在原定财务管理制度的基础上,进一步健全内部资金审批管理制度,强化支出审核和责任追究,从源头防止类似问题再次发生。市委办将在今后的工作中切实履行预算执行主体责任,严格遵守财经纪律,确保财政资金安全、规范、有效运行,坚决维护良好的财政管理秩序。
欢迎广大群众对市委办审计整改情况进行监督,公开举报电话:0772-8912645
中共合山市委员会办公室
2025年11月12日
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